Здравствуйте.
Ситуация: во втором квартале 2012 года неверно указали контрагента в документе "Поступление на расчетный счет". Ошибку обнаружили только сейчас. Исправить задним числом нет возможности. В результате ошибки счет-фактуру на аванс а потом еще и вычет по НДС с полученного аванса сделали не по тому контрагенту. Теоретически представляю как все надо исправить, а вот практически не совсем.
Вопрос: Как корректно оформить все исправления в 1С 8.2?
Программа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.528) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.40.7)
Заранее спасибо.